公司出差管理辦法

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公司出差管理辦法. 目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

范圍:因公出差的員工。

形式

. 當日出差:出差當日可返回者;

. 遠途出差:出差必須在外住宿者。

申請及批準:

. 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

. 申請批準后應及時交人力資源部;

. 出差的審核批準權限如下:

.. 廣東省內的當日出差由部門經(jīng)理批準;

.. 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;

.. 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。

差旅費

. 廣東省內當日出差差旅費支付:

.. 交通費

a. 盡量利用公司車輛;

b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。

.. 膳食費

準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb¥/餐,或午餐、晚餐合計rmb¥/日。

. 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

.. 交通費:實報實銷;

.. 膳食費

a. 總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;

b. 海外出差員工,實報實銷;

c. 其它情況下標準為:

早餐:元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。

午餐、晚餐:元人民幣每人每餐,或合計元人民幣,(香港出差以港幣計)。

.. 住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經(jīng)理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經(jīng)理、工程師、主管

實報實銷

us$ - / 晚

rmb¥

其它

實報實銷

us$ / 晚

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