公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

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公司業(yè)務招待費管理規(guī)定公司業(yè)務招待費管理規(guī)定

一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。&#;
、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。&#;
、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。&#;
、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務招待費的使用范圍&#;
、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。&#;
、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。&#;
、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。&#;
、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

三、業(yè)務招待費的管理&#;
、計劃財務部根據度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。&#;
、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
、行政部每對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由行政部提交全業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。&#;

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序&#;
、行政部負責日常招待物品的采購,經行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。&#;
、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過元,需公司分管領導批準。&#;
、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。&#;
、有關來客就餐的標準和申請程序。&#;
()外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。&#;
()上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意,公司分管領導批準,到行政部辦理有關手續(xù)。&#;
()上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經行政部主任同意,公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。&#;
()因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批準后,填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。&#;
()本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數通知食堂送達。&#;
()因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經管部門填寫申請,經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。&#;

五、其它有關規(guī)定&#;
()各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。&#;
()凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。&#;
()食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。&#;
()招待來客時,嚴格控制陪同人數。&#;

六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。


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